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内蒙古自治区政府门户网站二连浩特市2019年1

发布日期:2020/1/31 13:47:18 浏览:1174

来源时间为:2019-10-28

一、财政预算收支完成情况

(一)一般公共预算收支完成情况

1-9月,一般公共预算收入26,545万元,完成年度预算的65.97,比上年同期减少2,635万元、下降9.03。

分部门看:一般公共预算收入按组织部门划分:税务部门组织收入16,848万元,比上年同期增加166万元、增长0.10;财政部门组织收入9,697万元,比上年同期减少2,801万元、下降22.41。税务部门、财政部门组织收入占一般公共预算收入的比重分别为63.47、36.53,与上年同期相比较分别增长6.30,-6.30个百分点。

说明:税收部分统计数据来源于二连市税务局,在分析时为尽量做到与政府(财政)口径统一,同时统计时数据舍位等原因,因此文中的税收数额与二连市税务局报表的合计数不尽一致。税收情况只分析了一般公共预算收入中税收不含分成税收中上划中央和上解自治区部分。

从组成看:税收收入完成16,168万元,比上年同期增加109万元、增长0.68,完成年度预算的65.72,占一般公共预算收入的60.91;非税收入完成10,377万元,比上年同期减少2,744万元、下降20.91,完成年度预算的66.37,占一般公共预算收入的39.09。

从地区看:全盟合计一般公共预算收入为547,365万元,我市在全盟旗县中排第5位(26,545万元)(排在前三名旗县分别是:西乌旗148,097万元、锡市131,461万元、乌拉盖47,810万元),排名较上年同期上升1位。全盟一般公共预算收入增速为4.5,我市在全盟旗县中排第10位(-9.0),排名较上年同期下降8位(增速第一是白旗135.0,第二是乌拉盖48.2,第三是东苏47.3)。全盟非税收入完成150,791万元,占一般公共预算收入比重27.5,我市非税收入占一般公共预算收入比重39.1,在全盟旗县中排第1位(第二为白旗37.4,第三为太旗34.4)。

1-9月,一般公共预算支出125,009万元,完成年度预算数的67.74,比上年同期增加30,544万元、增长32.33。

(二)上划省以上税收收入完成情况

1-9月,上划中央税收完成15,697万元,完成年初预算的70.52,比上年同期减少1,731万元、下降9.93;上划自治区税收完成4,191万元,完成年初预算的68.67,比上年同期减少172万元、下降3.94。汇总上划中央、自治区税收及地方一般公共预算收入,全市地方财政总收入完成46,433万元,完成年初预算的67.69,比上年同期减少4,538万元、下降8.90。

(三)政府性基金预算收支完成情况

1-9月,政府性基金预算收入5,823万元,比上年同期增加3,509万元、增长151.64,主要是国有土地使用权出让收入完成5,351万元。

政府性基金预算支出3,626万元,比上年同期增加2,161万元、增长147.51,主要是文化旅游体育与传媒支出完成150万元,城乡社区支出完成2,658万元,其他支出中用于彩票发行销售机构业务费安排的支出完成24万元、用于彩票公益金安排的支出完成431万元,债务付息支出完成363万元。

二、财政预算执行情况

(一)主体税种完成情况

1-9月,与二连浩特市经济发展高度相关的主体税种(分成税收:增值税、所得税、资源税)合计完成9,317万元,占一般公共预算收入中税收收入的57.63、占一般公共预算收入的35.10,比上年同期减少685万元、下降6.85。其中:

增值税完成6,418万元,比上年同期增加190万元、增长0.68,其中:制造业完成370万元、比上年同期增加39万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成829万元、比上年同期增加107万元,建筑业完成946万元、比上年同期增加298万元,交通运输、仓储和邮政业完成341万元、比上年同期增加82万元,水利、环境和公共设施管理业完成36万元、比上年同期增加30万元。

企业所得税完成2,169万元,比上年同期减少562万元、下降20.58,其中:批发和零售业完成1,484万元、比上年同期减少648万元,科学研究和技术服务业完成5万元、比上年同期减少27万元,居民服务、修理和其他服务业未发生、比上年同期减少35万元,文化、体育和娱乐业完成1万元、比上年同期减少10万元。

个人所得税完成441万元,比上年同期减少330万元、下降42.80,主要是由于2018年10月1日起,个人所得税起征点由3,500元提高至5,000元,同时增加了六项专项附加扣除,此项税收收入预计较上年减少600万元,其中:电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成18万元、比上年同期减少32万元,批发和零售业完成59万元、比上年同期减少136万元,交通运输、仓储和邮政业完成52万元、比上年同期减少51万元,金融业完成47万元、比上年同期减少56万元,公共管理、社会保障和社会组织30万元、比上年同期减少62万元。

资源税完成289万元,比上年同期增加17万元,增长6.25,其中:批发和零售业完成21万元、比上年同期增加21万元,交通运输、仓储和邮政业完成1万元、比上年同期增加1万元。

(二)地方税种完成情况

一般公共预算收入中其他税收完成6,851万元,比上年同期增加794万元、增长13.11。其中:

城市维护建设税完成1,441万元,比上年同期减少2万元、下降0.14,其中:采矿业完成44万元、比上年同期减少28万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成195万元、比上年同期减少37万元,批发和零售业完成592万元、比上年同期减少59万元,金融业完成29万元、比上年同期减少22万元,科学研究和技术服务业完成4万元、比上年同期减少16万元,居民服务、修理和其他服务业完成13万元、比上年同期减少16万元。

房产税完成517万元,比上年同期减少199万元、下降27.79,其中:制造业完成33万元、比上年同期减少11万元,电力、热力、燃气及水的生产和供应业完成34万元、比上年同期减少8万元,批发和零售业完成172万元、比上年同期减少75万元,交通运输、仓储和邮政业完成77万元、比上年同期减少26万元,住宿和餐饮业完成22万元、比上年同期减少30万元,金融业完成70万元、比上年同期减少31万元,房地产业完成35万元、比上年同期减少29万元。

印花税完成787万元,比上年同期增加391万元、增长98.74,其中:制造业完成28万元、比上年同期增加19万元,建筑业完成38万元、比上年同期增加19万元,批发和零售业完成546万元、比上年同期增加300万元,交通运输、仓储和邮政业完成57万元、比上年同期增加40万元,水利、环境和公共设施管理业完成53万元、比上年同期增加53万元。

城镇土地使用税完成656万元,比上年同期减少263万元、下降28.62,其中:制造业完成144万元、比上年同期减少20万元,批发和零售业完成150万元、比上年同期减少30万元,交通运输、仓储和邮政业完成21万元、比上年同期减少37万元,房地产业完成73万元、比上年同期减少38万元,公共管理、社会保障和社会组织完成35万元、比上年同期减少118万元。

土地增值税完成360万元,比上年同期减少138万元、下降27.71,其中:批发和零售业完成1万元、比上年同期减少97万元,房地产业完成305万元、比上年同期减少14万元,公共管理、社会保障和社会组织54万元、比上年同期减少27万元。

车船税完成493万元,比上年同期减少31万元、下降5.92,其中:居民服务、修理和其他服务业未发生、比上年同期减少60万元,金融业完成492万元、比上年同期增加29万元。

耕地占用税完成1,626万元,比上年同期增加1,173万元。

契税完成905万元,比上年同期减少161万元、下降15.10,其中:建筑业未发生、比上年同期减少121万元,金融业完成20万元、比上年同期减少33万元,公共管理、社会保障和社会组织完成183万元、比上年同期减少250万元。

环境保护税完成66万元,比上年同期增加24万元、增加57.14。

受到中央及自治区减税降费政策影响,1-9月份,我市企业所得税、个人所得税、城市维护建设税、房产税较上年合计减少1,093万元,剔除此因素全市税收收入增长为11.56。

(三)非税收入完成情况

非税收入完成10,377万元,完成年初预算数的66.37,比上年同期减少2,744万元、下降20.91,全市非税收入主要集中在五类,即专项收入、行政性事业性收费收入、罚没收入、国有资产有偿使用收入、政府性住房基金收入,分别占整个非税收入的8、13、7、71、1。其中:

专项收入完成902万元,比上年同期减少27万元、下降2.91。

行政事业性收费收入完成1,322万元,比上年同期减少1517万元、下降53.43,主要是自然资源行政事业性收费收入调入其他国有资源有偿使用收入导致。

罚没收入完成705万元,比上年同期减少745万元、下降51.38。

国有资源有偿使用收入完成7,351万元,比上年同期增加78万元、增长1.07。

政府性住房基金收入完成97万元,比上年同期减少533万元、下降84.60。

(四)财政支出完成情况

全市一般公共预算支出完成125,009万元,完成年初预算数的67.74,比上年同期增加30,544万元、增长32.33。截止到九月末“全市八项”支出(一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出)累计完成74,426万元,比上年同期增加7,422万元、增长11.08,占一般公共财政预算支出的比重达到59.54,其中:

一般公共服务支出13,610万元,比上年同期增加4,705万元、增长52.84,主要是人大事务支出613万元,政协事务支出520万元,政府办公厅及相关机构事务支出3,130万元,发展与改革事务支出470万元,财政事务支出721万元,税收事务支出440万元,纪检监察事务支出804万元,商贸事务支出1,578万元,市场监督管理事务1,480万元。

公共安全支出7,263万元,比上年同期增加400万元、增长5.83,主要是公安支出6,736万元,司法支出455万元。

教育支出15,767万元,比上年同期增加3,871万元、增长32.54,主要是教育管理事务支出951万元,普通教育支出14,064万元。

科学技术支出126万元,比上年同期减少110万元、下降46.61,主要是科学技术管理事务支出36万元,科技条件与服务支出84万元。

社会保障和就业支出4,887万元,比上年同期减少2,545万元、下降34.24,主要是人力资源和社会保障管理事务支出709万元,民政管理事务支出859万元,行政事业单位离退休支出233万元,就业补助支出442万元。

卫生健康支出5,392万元,比上年同期减少413万元、下降7.11,主要是公立医院支出2,530万元,基层医疗卫生机构支出576万元,公共卫生支出877万元。

节能环保支出522万元,比上年同期增加234万元、增长81.25,主要是环境保护管理事务支出106万元,环境监测与监察支出255万元。

城乡社区支出26,859万元,比上年同期增加1,280万元、增长5.00,主要是城乡社区管理事务支出2,573万元,城乡社区公共设施支出19,691万元,城乡

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